Orden de Compra. Nº3375-312-SE09 "materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-312-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 267543,75
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social Miguel Montecinos
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas6Galónesmalte cafeesmalte cafe $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.748 $ 95.748
31211505
Pinturas aceitosas12Galónoleo tricolor cafeoleo tricolor cafe $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.496 $ 191.496
31211505
Pinturas aceitosas12Galónoleo tricolor cremaoleo tricolor crema $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.496 $ 191.496
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Bidónbidon de 10 litros de Aguarrasbidon de 10 litros de Aguarras $ 11.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.160 $ 46.160
31211904
Brochas21Unidadbrocha de 5"brocha de 5" $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
31211906
Rodillos de pintar22Unidadrodillo 12 rodillo 12 $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350
31211906
Rodillos de pintar20Unidadrodillo chiporro 18rodillo chiporro 18 $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
31191501
Papeles de lija21Pliegolija de maderalija de madera $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365
60121251
Pintura al agua17Tinetaesmalte al agua base claraesmalte al agua base clara $ 43.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.830 $ 747.830
Total Neto $ 1.408.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.544
TOTAL OC $ 1.675.669


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.