Orden de Compra. Nº
3375-312-SE09
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materiales de ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-312-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra
materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3375-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
267543,75
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
Miguel Montecinos
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
6
Galón
esmalte cafe
esmalte cafe
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.748
$ 95.748
31211505
Pinturas aceitosas
12
Galón
oleo tricolor cafe
oleo tricolor cafe
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.496
$ 191.496
31211505
Pinturas aceitosas
12
Galón
oleo tricolor crema
oleo tricolor crema
$ 15.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.496
$ 191.496
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
4
Bidón
bidon de 10 litros de Aguarras
bidon de 10 litros de Aguarras
$ 11.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.160
$ 46.160
31211904
Brochas
21
Unidad
brocha de 5"
brocha de 5"
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.880
$ 47.880
31211906
Rodillos de pintar
22
Unidad
rodillo 12
rodillo 12
$ 1.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.350
$ 42.350
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
rodillo chiporro 18
rodillo chiporro 18
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.800
$ 43.800
31191501
Papeles de lija
21
Pliego
lija de madera
lija de madera
$ 65,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.365
$ 1.365
60121251
Pintura al agua
17
Tineta
esmalte al agua base clara
esmalte al agua base clara
$ 43.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 747.830
$ 747.830
Total Neto
$ 1.408.125
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 267.544
TOTAL OC
$ 1.675.669
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.