|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3375-316-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3375-14-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
|
|
R.U.T. |
61.101.042-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
89300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
arma facil ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD CONSTRUCCIONES ARMAFACIL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.017.604-4 |
|
Sucursal |
arma facil ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | aseo especial a (acceso principal, hall O´higgins, vitrales y vidrios, 4to y 5to piso.) | aseo especial a(acceso principal, hall O´higgins, vitrales y vidrios, 4to y 5to piso.) |
$ 470.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 470.000
|
$ 470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.300
|
|
$ 559.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.