Orden de Compra. Nº3375-324-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-324-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 20938
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas3 (980748 )SOLDADURA INDEPP ESTANO CAJA 550 GR 996151(980748) SOLDADURA INDEPP ESTANO CAJA 550 GR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.190 $ 23.190
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos10 (960845 )ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG 977878(960845) ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.010 $ 87.010
Total Neto $ 110.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.938
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 131.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.