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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-329-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 102, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
48336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
vmimport |
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Razón Social |
VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA
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R.U.T. |
76.597.170-5 |
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Sucursal |
vmimport |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121604 2239-10-LP12
| Aspiradores combinados para húmedos o en seco | 1 | | (1528076 )HIDROLAVADORA KARCHER VAPOR HYDRO SC 5 UNIDAD 1529955 | (1528076) HIDROLAVADORA KARCHER VAPOR HYDRO SC 5 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 265.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.000
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$ 265.000
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Total Neto
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$ 265.000
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Descuento
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$ 10.600
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.336
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 302.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.