Orden de Compra. Nº
3375-34-AG26
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GPM AÑO 20263375-27-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-34-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GPM AÑO 20263375-27-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cap. 01 "Presupuesto Fiscal año 2026" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
54314,16
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERREXPRESS.CL
Razón Social
FERREXPRESS SPA
R.U.T.
77.356.106-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERREXPRESS.CL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101513
Discos
5
Unidad
DISCO DIAMANTADO 4 1/2 PULGADAS DE CORTE
$ 1.854,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.270
$ 9.270
21101513
Discos
5
Unidad
DISCO CIERRA CIRCULAR 4 1/2 PULGADAS 40 DIENTES
$ 4.273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.365
$ 21.365
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA CONCRETO 12.0 MM
$ 2.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.169
$ 15.169
31291210
Piezas labradas por presión de impacto de plástico
7
Caja
TARUGO DE NYLON 5 MM (CAJA 100UN) CON TOPE EN LA BASE
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCAS SDS PLUS 6X110 MM
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
27112801
Brocas
9
Unidad
BROCAS SDS PLUS 8X160 MM
$ 1.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.333
$ 9.333
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA METAL 10 MM
$ 3.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.661
$ 24.661
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA METAL 12.0 MM
$ 5.949,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.643
$ 41.643
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA METAL 14.0 MM
$ 8.531,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.717
$ 59.717
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA CONCRETO 8.0 MM
$ 1.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.939
$ 8.939
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCAS PARA CONCRETO 14.0 MM
$ 2.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.610
$ 13.610
21101513
Discos
50
Unidad
DISCO CORTE METAL 4 PULGADAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
21101513
Discos
10
Unidad
DISCO LIJA TRASLAPADO de metal
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
27112801
Brocas
5
Unidad
BROCAS SDS PLUS 10X160 MM
$ 1.133,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.665
$ 5.665
27112801
Brocas
7
Unidad
BROCAS PARA METAL 8.0 MM
$ 2.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.302
$ 15.302
27112801
Brocas
10
Unidad
BROCAS PARA CONCRETO 10 MM
$ 1.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.940
$ 17.940
Total Neto
$ 285.864
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.314
TOTAL OC
$ 340.178
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.