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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-344-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
18361,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2011 |
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Proveedor |
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ |
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Razón Social |
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
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R.U.T. |
76.073.716-k |
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Sucursal |
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 2 | Unidad | CAJAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA. | CAJAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA. |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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14121812
| Papel fotográfico | 10 | Unidad | CAJAS DE PAPEL GLOSSY DE 200 GRAMOS | CAJAS DE PAPEL GLOSSY DE 200 GRAMOS. |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | CAJA DE TIJERAS 22,5 CMS. DE 10 UNIDADES. | CAJA DE TIJERAS 22,5 CMS. DE 10 UNIDADES. |
$ 12.439,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.439
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$ 12.439
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44122001
| Archivadores de fichas | 19 | Unidad | FORROS ROJOS DE PVC. PARA ARCHIVADOR OFICINA. | FORROS ROJOS DE PVC. PARA ARCHIVADOR OFICINA. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.200
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$ 34.200
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Total Neto
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$ 96.639
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.361
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$ 115.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.