Orden de Compra. Nº3375-344-SE11 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA."
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-344-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 18361,41
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
Razón Social INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
R.U.T. 76.073.716-k
Sucursal INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA, EUSEBIO ALFONSO LOPEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria2UnidadCAJAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA.CAJAS DE TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14121812
Papel fotográfico10UnidadCAJAS DE PAPEL GLOSSY DE 200 GRAMOSCAJAS DE PAPEL GLOSSY DE 200 GRAMOS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121618
Tijeras1UnidadCAJA DE TIJERAS 22,5 CMS. DE 10 UNIDADES.CAJA DE TIJERAS 22,5 CMS. DE 10 UNIDADES. $ 12.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.439 $ 12.439
44122001
Archivadores de fichas19UnidadFORROS ROJOS DE PVC. PARA ARCHIVADOR OFICINA.FORROS ROJOS DE PVC. PARA ARCHIVADOR OFICINA. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 96.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.361
TOTAL OC $ 115.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.