Orden de Compra. Nº3375-38-AG24 "Adquisición de alimentos para colaciones del puesto de mando junio 2024 compra ágil: 3375-37-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-38-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos para colaciones del puesto de mando junio 2024 compra ágil: 3375-37-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 85832,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Razón Social SUPERMERCADOS LA VERBENA LIMITADA
R.U.T. 84.261.700-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra35CajaBarra de proteína chocolate maní ( caja de 5 und x45 grs)   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
50202310
Agua mineral165UnidadAgua mineral sin gas de 1 litro (Revisar especificaciones Tecnicas )  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado165UnidadYogurt protein (Revisar especificaciones tecnicas )  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.750
Total Neto $ 451.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.832
TOTAL OC $ 537.582


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.171.525-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 84.261.700-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.432.389-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.638.903-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.