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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-40-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3375-31-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
103587,012 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA
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R.U.T. |
77.445.900-6 |
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Sucursal |
SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 15369 | Unidad | CORRESPONDIENTE A FOCOPIADO DESDE EL 17/11/2010 AL 15/12/2010 | CORRESPONDIENTE A FOCOPIADO DESDE EL 17/11/2010 AL 15/12/2010 |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.166
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$ 218.240
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44101501
| Fotocopiadoras | 13249 | Unidad | CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DESDE 16/12/2010 AL 17/01/2011 | CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DESDE 16/12/2010 AL 17/01/2011 |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 185.486
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$ 188.136
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44101501
| Fotocopiadoras | 9776 | Unidad | CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DESDE 18/01/2011 AL 16/02/2011 | CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DESDE 18/01/2011 AL 16/02/2011 |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.864
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$ 138.819
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Total Neto
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$ 545.195
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.587
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$ 648.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.