Orden de Compra. Nº3375-407-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-407-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-41-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 127656,25
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10GalónESMALTE PROF TRIC 1 GL CAFEESMALTE PROF TRIC 1 GL CAFE $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
31211506
Pinturas de látex10GalónESM AL AGUA TRICOL 1GL BLANCO INVIERNOESM AL AGUA TRICOL 1GL BLANCO INVIERNO $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.920 $ 120.920
31211506
Pinturas de látex10GalónESM AL AGUA TRICOL 1GL CAFEESM AL AGUA TRICOL 1GL CAFE $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.920 $ 120.920
31211506
Pinturas de látex10GalónESM AL AGUA TRICOL 1GL CREMAESM AL AGUA TRICOL 1GL CREMA $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.920 $ 120.920
31211904
Brochas10UnidadBROCHA 4" ESTAMPABROCHA 4" ESTAMPA $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
31211501
Pinturas al esmalte10UnidadESMALTE PROF TRIC 1 GL BLANCOESMALTE PROF TRIC 1 GL BLANCO $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
31211906
Rodillos de pintar13UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM "AGUILA"RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM "AGUILA" $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.470 $ 28.470
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices13LitroDILUYENTE SINTETICO PASSOLDILUYENTE SINTETICO PASSOL $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.845 $ 13.845
Total Neto $ 671.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.656
TOTAL OC $ 799.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.