Orden de Compra. Nº3375-41-AG26 "ADQUISICION N°4 DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE LA CGGERM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-41-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION N°4 DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE LA CGGERM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cap. 01 "Presupuesto Fiscal año 2026" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 641948,25
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento2BolsaFRAGUE DE 5KILOS COLOR CAFE  $ 4.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880
30131504
Bloques de cerámica20CajaCERAMICA DE 45X45 ( TIPO MADERA)COLOR CAFE  $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000
30103605
Tablas de madera30CajaPISO FLOTANTE DE 8 MM COLOR GRIS  $ 23.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.850 $ 695.850
31211704
Selladores2PackBIRESIM G-26 PACK DE 7 KILO CADA TARRO   $ 219.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.670 $ 439.670
31211701
Esmaltes15TinetaESMALTE BLANCO INVIERNO TINETAS SIPA O SUPERIOR  $ 130.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.951.275 $ 1.951.275
Total Neto $ 3.378.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 641.948
TOTAL OC $ 4.020.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.