Orden de Compra. Nº
3375-416-SE09
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materiales de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-416-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
materiales de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3375-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
57112,29
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
Miguel Montecinos
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
toalla de papel 3 rollo de 24 mts.
toalla de papel 3 rollo de 24 mts.
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
lavaloza liq. dawn limon
lavaloza liq. dawn limon
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
47131816
Desodorantes
20
Unidad
desodorante amb sapolio 260 cc
desodorante amb sapolio 260 cc
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
47131816
Desodorantes
25
Unidad
desodorante glade auto
desodorante glade auto
$ 1.825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.625
$ 45.625
47131816
Desodorantes
20
Unidad
desodorantes amb. glade
desodorantes amb. glade
$ 2.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.600
$ 41.600
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
lustra mueble
lustra mueble
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.226
$ 2.226
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
renovador de goma
renovador de goma
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
12141901
Cloro Cl
50
Litro
cloro corriente
cloro corriente
$ 418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
bolsa de basura 70 x 90
bolsa de basura 70 x 90
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.680
$ 28.680
14111704
Papel higiénico
60
Paquete
papel hig. 4 rollos de 50 mts
papel hig. 4 rollos de 50 mts
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
46181504
Guantes protectores
20
Par
guantes latex virutex
guantes latex virutex
$ 518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
Total Neto
$ 300.591
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.112
TOTAL OC
$ 357.703
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.