Orden de Compra. Nº3375-45-CM26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE LA CGGERM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-45-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE LA CGGERM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Cap. 01 "Presupuesto Fiscal año 2026" (650130, FUNC GAFU-AFAD 46,22.04.010, del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 169922,7
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ADHESIVO CERÁMICO TOPEX POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM15 (2062563) ADHESIVO CERÁMICO TOPEX POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062563) ADHESIVO CERÁMICO TOPEX POLVO DA PISO/MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 3.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.255 $ 54.255
0
2239-9-LR23
EQUIPO ESTANCO LED F FARETTO 18 W 2 TUBOS UNIDAD REGIÓN RM10 (2109534) EQUIPO ESTANCO LED F FARETTO 18 W 2 TUBOS UNIDAD REGIÓN RM(2109534) EQUIPO ESTANCO LED F FARETTO 18 W 2 TUBOS UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 15.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.110 $ 152.110
0
2239-9-LR23
ADHESIVO CERÁMICO WEBER PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM10 (2062631) ADHESIVO CERÁMICO WEBER PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM(2062631) ADHESIVO CERÁMICO WEBER PASTA AC MURO 25 KG UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 14.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.010 $ 147.010
0
2239-9-LR23
MADERA SECA - CEPILLADA 2"X2"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM315 (2157610) MADERA SECA - CEPILLADA 2"X2"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM(2157610) MADERA SECA - CEPILLADA 2"X2"X3,2 M UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.600 $ 516.600
0
2239-9-LR23
FITTING PVC TPL TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM2 (2131889) FITTING PVC TPL TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM(2131889) FITTING PVC TPL TIPO SANITARIA CODO 110 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 1.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.412 $ 3.412
0
2239-9-LR23
CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM1 (2079019) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM(2079019) CABLE ELÉCTRICO LIBRE HALÓGENO COCESA ROLLO 50MX2,5MM VERDE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 20.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.943 $ 20.943
Total Neto $ 894.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.923
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.064.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.