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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-513-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferreteroia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3375-41-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
237234 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
imjorsan |
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Razón Social |
MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
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R.U.T. |
6.348.193-9 |
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Sucursal |
imjorsan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | BROCHAS DE 3 X 5/8" | BROCHAS DE 3 X 5/8" |
$ 2.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.400
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$ 38.400
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS. | RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS. |
$ 2.540,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400
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$ 25.400
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Litro | DILUYENTES | DILUYENTES |
$ 1.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.800
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$ 14.800
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 5 | Tineta | ESMALTE COLOR CAFE | ESMALTE COLOR CAFE |
$ 48.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.500
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$ 242.500
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31211501
| Pinturas al esmalte | 10 | Tineta | TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA | TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA |
$ 68.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 685.000
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$ 685.000
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31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Tineta | ESMALTE COLOR BLANCO | ESMALTE COLOR BLANCO |
$ 48.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.500
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$ 242.500
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Total Neto
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$ 1.248.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.234
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$ 1.485.834
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.