Orden de Compra. Nº3375-513-SE10 "materiales de ferreteroia"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-513-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2010
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteroia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-41-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 237234
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 3 X 5/8"BROCHAS DE 3 X 5/8" $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS.RODILLOS DE CHIPORRO DE 18 CMS. $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDILUYENTESDILUYENTES $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
31211502
Pinturas de base acuosa5TinetaESMALTE COLOR CAFEESMALTE COLOR CAFE $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.500 $ 242.500
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaTINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR CREMATINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR CREMA $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000
31211501
Pinturas al esmalte5TinetaESMALTE COLOR BLANCOESMALTE COLOR BLANCO $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.500 $ 242.500
Total Neto $ 1.248.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.234
TOTAL OC $ 1.485.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.