Orden de Compra. Nº3375-52-AG24 "ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO PARA EL USO DIARIO DE ESTE COMANDO MATRIZ compra ágil: 3375-56-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-52-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ÚTILES DE ASEO PARA EL USO DIARIO DE ESTE COMANDO MATRIZ compra ágil: 3375-56-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 33493,39
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BILDER SPA
Razón Social BILDER SPA
R.U.T. 77.681.122-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BILDER SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general4BidónRENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE 5 LITROSRENOVADOR DE GOMA LIQUIDO DE 5 LITROS $ 3.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.736 $ 12.736
53131608
Jabones5BidónJABÓN LÍQUIDO 5 LITROS (TREMEX) O EQUIVALENTEJABÓN LÍQUIDO 5 LITROS (TREMEX) O EQUIVALENTE $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.545 $ 20.545
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA BRILLO NATURAL 50 cc O EQUIVALENTELUSTRA MUEBLES CREMA VIRGINIA BRILLO NATURAL 50 cc O EQUIVALENTE $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
47131603
Esponjas25UnidadESPONJA ESPUMA DE COLORESESPONJA ESPUMA DE COLORES $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
47121612
Barredora de suelos5UnidadBARRE AGUA CON MANGO, BASE DE 55 cmBARRE AGUA CON MANGO, BASE DE 55 cm $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIA TAPIZ DE VEHÍCULO, 650 cc  $ 3.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.110 $ 35.110
31191509
Pulidores abrasivos10UnidadPULIDOR Y RESTAURADOR DE PINTURA PARA VEHÍCULOS , 200 GMS  $ 4.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.780 $ 45.780
Total Neto $ 176.281
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.493
TOTAL OC $ 209.774


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.796.225-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.681.122-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.091.213-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.