Orden de Compra. Nº3375-53-AG24 "ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL GENERAL DE LA CGGERM/CIMI compra ágil: 3375-55-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-53-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL GENERAL DE LA CGGERM/CIMI compra ágil: 3375-55-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 97903,2
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar100PackSOBRE TAMAÑO OFICIO 30,5x39,5 80 GSM APROX. (PACK 25 UNIDADES)SOBRE TEKNOFAS EXTRA OFICIO 30X40 80 G BLANCO 25 UNIDADES $ 4.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.100 $ 409.100
14111610
Cartulina7PackOPALINA LISA CREMA 180 GR T/CARTA 100 HOJAS, (PACK DE 100 UNIDADES)CARTULINA DE OPALINA CARTA COLOR CREMA HILADA 200 G 100 HOJAS $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300
44121701
Lápiz pasta10PackKIT LAPIZ DERMATOGRAFICO (PACK 4 COLORES, N.º 0,5 MM)BLISTER MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
Total Neto $ 515.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.903
TOTAL OC $ 613.183


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.862.563-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.276.067-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.