Orden de Compra. Nº3375-67-AG24 "Adquisicion de elementos de Seguridad para el Personal que labora en la Gran Paradad Militar3375-67-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-67-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de elementos de Seguridad para el Personal que labora en la Gran Paradad Militar3375-67-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 56971,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2UnidadJARDINERA DKTX TALLA XL  $ 28.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.396 $ 56.396
53102102
Overol y sobretodo para hombre4UnidadOVEROL PLOPIN S COLOR AZUL  $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
53102102
Overol y sobretodo para hombre7UnidadOVEROL PLOPIN M COLOR AZUL  $ 6.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.366 $ 44.366
53102102
Overol y sobretodo para hombre6UnidadOVEROL PLOPIN L COLOR AZUL  $ 6.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.658 $ 41.658
53102102
Overol y sobretodo para hombre5UnidadOVEROL PLOPIN XL COLOR AZUL  $ 6.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.715 $ 34.715
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2UnidadJARDINERA DKTX TALLA L  $ 28.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.396 $ 56.396
46181504
Guantes protectores3PackGUANTES DE CABRITILLA PACK 10 UNIDADES CADA PACK  $ 12.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.919 $ 38.919
Total Neto $ 299.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.972
TOTAL OC $ 356.822


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 99.510.910-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.184.417-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.648.712-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.