Orden de Compra. Nº
3375-71-AG24
"
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP. DE LAS TRIBUNAS DE HONOR 3375-78-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-71-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA MANT Y REP. DE LAS TRIBUNAS DE HONOR 3375-78-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
224333
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOTHUS
Razón Social
JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T.
5.579.314-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.000
$ 368.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AMARILLO REY
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
ESMALTE SINTETICO COLOR CAFE MORO
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.000
$ 184.000
31211501
Pinturas al esmalte
20
Galón
ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 368.000
$ 368.000
31211701
Esmaltes
1
Galón
ESMALTE SINTETICO ROJO BERMELLON
$ 18.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
6
Galón
OLEO BRILLANTE BLANCO
$ 18.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.600
$ 111.600
47131502
Paños de limpieza
5
Bolsa
HUAIPE BLANCO BOLSA DE 1/2 KILO CADA UNA
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
13111059
Resinas plásticas
10
Bolsa
AMARRAS PLASTICAS DE 40 CM BLANCAS EN BOLSA 100UNI
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
Total Neto
$ 1.180.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 224.333
TOTAL OC
$ 1.405.033
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.483.280-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
8.112.942-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.011.676-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.446.924-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.682.135-7
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.759.558-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.681.122-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
5.579.314-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.