Orden de Compra. Nº
3375-78-SE11
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ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA.
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-78-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3375-29-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
74750,75
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201606
Calafateos
3
Unidad no definida
SILICONA BLANCA.
SILICONA BLANCA.
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
40142604
Codos de tubo
6
Unidad no definida
CODOS A SOLDAR 1/2.
CODOS A SOLDAR 1/2.
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
40142311
Medio acoplamiento de tubería
5
Unidad no definida
COPLAS DESPLAZABLES 1/2.
COPLAS DESPLAZABLES 1/2.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31211505
Pinturas aceitosas
3
Galón
OLEO PROFESIONAL ARENA.
OLEO PROFESIONAL ARENA.
$ 14.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.480
$ 42.480
31211506
Pinturas de látex
5
Galón
GALONES DE LÁTEX.
GALONES DE LÁTEX.
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.250
$ 27.250
31211909
Bandejas de pintura
4
Bandeja
BANDEJAS PARA RODILLO.
BANDEJAS PARA RODILLO.
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLOS LANA 18 CMS.
RODILLOS LANA 18 CMS.
$ 1.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLOS POLYESTER 18 CMS.
RODILLOS POLYESTER 18 CMS.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.250
$ 12.250
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS.
BROCHAS.
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Litro
LITROS DE DILUYENTE.
LITROS DE DILUYENTE.
$ 1.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.700
$ 7.700
31231302
Tubería de cobre
5
Metro Lineal
METROS CAÑERIA COBRE 1/2.
METROS CAÑERIA COBRE 1/2.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
31201613
Adhesivo re-usable
4
Saco
4 SACOS DE BEKRON 25 KILOS.
4 SACOS DE BEKRON 25 KILOS.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211502
Pinturas de base acuosa
5
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA.
TINETA ESMALTE AL AGUA.
$ 40.229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.145
$ 201.145
Total Neto
$ 393.425
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.751
TOTAL OC
$ 468.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.