Orden de Compra. Nº3375-78-SE11 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-78-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-29-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 74750,75
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201606
Calafateos3Unidad no definidaSILICONA BLANCA.SILICONA BLANCA. $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
40142604
Codos de tubo6Unidad no definidaCODOS A SOLDAR 1/2.CODOS A SOLDAR 1/2. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
40142311
Medio acoplamiento de tubería5Unidad no definidaCOPLAS DESPLAZABLES 1/2.COPLAS DESPLAZABLES 1/2. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO PROFESIONAL ARENA.OLEO PROFESIONAL ARENA. $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.480 $ 42.480
31211506
Pinturas de látex5GalónGALONES DE LÁTEX.GALONES DE LÁTEX. $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.250 $ 27.250
31211909
Bandejas de pintura4BandejaBANDEJAS PARA RODILLO.BANDEJAS PARA RODILLO. $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS LANA 18 CMS.RODILLOS LANA 18 CMS. $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLOS POLYESTER 18 CMS.RODILLOS POLYESTER 18 CMS. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS.BROCHAS. $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroLITROS DE DILUYENTE.LITROS DE DILUYENTE. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
31231302
Tubería de cobre5Metro LinealMETROS CAÑERIA COBRE 1/2.METROS CAÑERIA COBRE 1/2. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
31201613
Adhesivo re-usable4Saco4 SACOS DE BEKRON 25 KILOS.4 SACOS DE BEKRON 25 KILOS. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211502
Pinturas de base acuosa5TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA.TINETA ESMALTE AL AGUA. $ 40.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.145 $ 201.145
Total Neto $ 393.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.751
TOTAL OC $ 468.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.