Orden de Compra. Nº3375-8-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-30-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-8-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-30-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3375-30-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 90981,5
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imjorsan
Razón Social MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T. 6.348.193-9
Sucursal imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadCIF CREMA  $ 1.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadVIM  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111704
Papel higiénico50UnidadCONFORT  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
14111704
Papel higiénico50UnidadROLLO YUMBO  $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA  $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.240 $ 13.240
47121701
Bolsas de basura50Unidad70 X 90  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.200 $ 33.200
47121812
Raspadores de limpieza20UnidadKLENSO  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
47131611
Palas para basura10UnidadPALA  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON  $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZAS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadHARPIC  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
47131814
Limpiadores o pulidores de metal10UnidadGLASE  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadPATO PURIFIC  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadPATO PURIFIC PASTILLA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadRENOVADOR DE NEUMATICO  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadCERA  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.720 $ 29.720
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE DE AUTO  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.990 $ 26.990
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 478.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.982
TOTAL OC $ 569.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.