Orden de Compra. Nº
3375-8-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-30-LE10
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-8-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-02-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-30-LE10
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3375-30-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
Santiago
Impuesto
90981,5
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
imjorsan
Razón Social
MIGUEL ANGEL MONTECINOS GOLA
R.U.T.
6.348.193-9
Sucursal
imjorsan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
CIF CREMA
$ 1.196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.920
$ 23.920
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad
VIM
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111704
Papel higiénico
50
Unidad
CONFORT
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
14111704
Papel higiénico
50
Unidad
ROLLO YUMBO
$ 2.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.400
$ 137.400
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA
$ 662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.240
$ 13.240
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad
70 X 90
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.200
$ 33.200
47121812
Raspadores de limpieza
20
Unidad
KLENSO
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
47131611
Palas para basura
10
Unidad
PALA
$ 669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.690
$ 6.690
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLON
$ 844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.440
$ 8.440
47131810
Productos para lavar platos
10
Unidad
LAVALOZAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
HARPIC
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
10
Unidad
GLASE
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.900
$ 16.900
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
PATO PURIFIC
$ 1.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.700
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
PATO PURIFIC PASTILLA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
RENOVADOR DE NEUMATICO
$ 1.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.980
$ 37.980
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
20
Unidad
CERA
$ 1.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.720
$ 29.720
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE DE AUTO
$ 2.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.990
$ 26.990
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
Total Neto
$ 478.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.982
TOTAL OC
$ 569.832
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.