|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3375-83-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Habitual de Aseo mes de Mayo 2019 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3375-53-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.042-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Zenteno 102, Santiago Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.042-7 |
|
Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
332632,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARDÍ CHILE |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES Y COMERCIAL CARDI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.219.451-1 |
|
Sucursal |
CARDÍ CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE ASEO CONFORME A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y ANEXO TÉCNICO. | SERVICIO ASEO PARA LA CGGERM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. |
$ 1.750.695,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.750.695
|
$ 1.750.695
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.750.695
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 332.632
|
|
$ 2.083.327
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.