Orden de Compra. Nº3375-87-SE07 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-87-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE OFICINA PARA LA CGGERM.
Proveniente de Licitación 3375-6-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna -1
Impuesto 88979,85
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA
R.U.T. 76.423.890-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos VINILICA OFICIO80UnidadCarpetas para archivos VINILICA OFICIOCARPETA TRANSPARENTES OFICIO $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
44121708
Marcadores30UnidadMarcadoresDESTACADORES AMARILLO Y VERDE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
60121535
Goma de borrar5UnidadGoma de borrarGOMAS DE BORRAR $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925
44121802
Líquido corrector10UnidadLíquido correctorLAPICES CORRECTOR $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121706
Lápices de madera10UnidadLápices de maderaLAPICES GRAFITO $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810
44121701
Lápiz pasta20UnidadLápiz pastaLAPIZ PASTA ROJO $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
31201512
Cinta Transparente20UnidadCinta TransparenteROLLOS DE SCOTCH CHICO 3/4 X 30 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44122010
Divisores40UnidadDivisoresJUEGOS DE SEPARADORES OFICIO 6 POS. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCinta para empaquetarCINTA DE EMBALAJE 2" X 40 MTS. $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
44101806
Cintas de caja registradora10UnidadCintas de caja registradoraCINTA MAQUINA SUMADORA $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44103119
Transparencias80UnidadTransparenciasMICAS DE ENCUADERNACION OFICIO $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST-IT BANDERITAS ROJO Y AMARILLO $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo48UnidadNotas de papel autoadhesivoPOST-IT CON LINEA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
44103119
Transparencias40UnidadTransparenciasHOJAS PARA TERMOLAMINADO OFICIO $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
13102011
Nylon - Poliamida (PA)50Metro LinealNylon - Poliamida (PA)METROS DE NYLON MANGA $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraRESMA DE PAPEL XEROX OFICIO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.500 $ 239.500
Total Neto $ 468.315
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.980
TOTAL OC $ 557.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.