Orden de Compra. Nº
3375-87-SE07
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3375-87-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2007
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES DE OFICINA PARA LA CGGERM.
Proveniente de Licitación
3375-6-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia General Guarnicion de Ejercito Region
R.U.T.
61.101.042-7
Dirección de Facturación
Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna
-1
Impuesto
88979,85
Dirección de Envío de la Factura
Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SEPULVEDA Y LOPEZ LIMITADA
R.U.T.
76.423.890-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos VINILICA OFICIO
80
Unidad
Carpetas para archivos VINILICA OFICIO
CARPETA TRANSPARENTES OFICIO
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
44121708
Marcadores
30
Unidad
Marcadores
DESTACADORES AMARILLO Y VERDE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
60121535
Goma de borrar
5
Unidad
Goma de borrar
GOMAS DE BORRAR
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 925
$ 925
44121802
Líquido corrector
10
Unidad
Líquido corrector
LAPICES CORRECTOR
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
44121706
Lápices de madera
10
Unidad
Lápices de madera
LAPICES GRAFITO
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 810
$ 810
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
Lápiz pasta
LAPIZ PASTA ROJO
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
Cinta Transparente
ROLLOS DE SCOTCH CHICO 3/4 X 30
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
44122010
Divisores
40
Unidad
Divisores
JUEGOS DE SEPARADORES OFICIO 6 POS.
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
Cinta para empaquetar
CINTA DE EMBALAJE 2" X 40 MTS.
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
44101806
Cintas de caja registradora
10
Unidad
Cintas de caja registradora
CINTA MAQUINA SUMADORA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
44103119
Transparencias
80
Unidad
Transparencias
MICAS DE ENCUADERNACION OFICIO
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.560
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST-IT BANDERITAS ROJO Y AMARILLO
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.280
$ 10.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo
48
Unidad
Notas de papel autoadhesivo
POST-IT CON LINEA
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
44103119
Transparencias
40
Unidad
Transparencias
HOJAS PARA TERMOLAMINADO OFICIO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
50
Metro Lineal
Nylon - Poliamida (PA)
METROS DE NYLON MANGA
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.750
$ 35.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Resma
Papel para fotocopiadora o impresora
RESMA DE PAPEL XEROX OFICIO
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.500
$ 239.500
Total Neto
$ 468.315
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.980
TOTAL OC
$ 557.295
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.