Orden de Compra. Nº3375-92-AG24 "Adquisición DE INSUMOS PARA REPARACION CGGERM 3375-108-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-92-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición DE INSUMOS PARA REPARACION CGGERM 3375-108-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 18164,19
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definidaSET DE BROCAS DE 50 PIEZAS CON MALETA PLASTICA(conforme especificaciones técnicas)  $ 37.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.884 $ 37.884
27112802
Hojas de sierra5UnidadSIERRA 24 DIENTES SANFLEX (conforme especificaciones técnicas)  $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790 $ 6.790
23231402
Sierra cero1UnidadDISCO DE SIERRA 7 X1/4mm 80 dientes  $ 28.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.411 $ 28.411
23231402
Sierra cero1UnidadDISCO DE SIERRA 184mm 7 X1/4mm 60 dientes(conforme especificaciones técnicas)  $ 22.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.516 $ 22.516
Total Neto $ 95.601
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.164
TOTAL OC $ 113.765


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.