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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3375-93-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento y recarga de extintores para la CGGERM/CIMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.042-7 |
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Dirección de Facturación |
Zenteno 102, Santiago Centro |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
27035,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zenteno 102, Santiago Centro |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servext |
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Razón Social |
SERVICIOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO SPA
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R.U.T. |
76.963.415-0 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servext |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 8 | Unidad | Mantenimiento y recarga extintores CO2 de 6 kilos | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.920
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$ 39.920
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Mantenimiento y recarga extintores CLAE K de 6 lts | |
$ 7.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.990
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$ 7.990
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46191601
| Extintores | 22 | Unidad | Mantenimiento y recarga extintores P.Q.S de 10 kilos | |
$ 4.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.380
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$ 94.380
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Total Neto
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$ 142.290
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.035
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$ 169.325
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.