Orden de Compra. Nº3375-94-CM23 "Adquisición de colaciones para el personal que participa en la Gran Parada Militar año 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-94-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para el personal que participa en la Gran Parada Militar año 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2023 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACEITERA SAN FERNANDO SPA
Razón Social ACEITERA SAN FERNANDO SPA
R.U.T. 76.339.792-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ACEITERA SAN FERNANDO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD RM281 (1497897) SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD RM(1497897) SANDWICH DAILY FRESH JAMON QUESO CAJA 175 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno N° 102 $ 1.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.419 $ 477.419
0
2239-7-LR17
SANDWICH DAILY FRESH CHURRASCO QUESO CAJA 165 G UNIDAD RM282 (1497927) SANDWICH DAILY FRESH CHURRASCO QUESO CAJA 165 G UNIDAD RM(1497927) SANDWICH DAILY FRESH CHURRASCO QUESO CAJA 165 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno N° 102 $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.230 $ 427.230
0
2239-7-LR17
QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM563 (1493757) QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM(1493757) QUEQUE NUTRABIEN MARMOL BOLSA 70 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Zenteno N° 102 $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.186 $ 350.186
Total Neto $ 1.254.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.254.835

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.