Orden de Compra. Nº3375-98-CM24 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EMPLEADO GPM AÑO 2024 3375-98-CM24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3375-98-CM24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA EL PERSONAL EMPLEADO GPM AÑO 2024 3375-98-CM24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Gral. Guarnición de Ejército Región Metropolit
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS 2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.042-7
Dirección de Facturación Zenteno 102, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Zenteno 102, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Razón Social SUPERMERCADOS LA VERBENA LIMITADA
R.U.T. 84.261.700-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA VERBENA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM1978 (1497972) SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM(1497972) SANDWICH DAILY FRESH GRAN RUTA AVE PIMENTON CAJA 125 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.911.616 $ 2.911.616
0
2239-7-LR17
BEBIDA ZERO COCA-COLA BOTELLA 591 CC UNIDAD RM989 (1497297) BEBIDA ZERO COCA-COLA BOTELLA 591 CC UNIDAD RM(1497297) BEBIDA ZERO COCA-COLA BOTELLA 591 CC UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.028.560 $ 1.028.560
0
2239-7-LR17
CHOCOLATE ARCOR HOBBY BARRA 40 GR UNIDAD RM989 (1563542) CHOCOLATE ARCOR HOBBY BARRA 40 GR UNIDAD RM(1563542) CHOCOLATE ARCOR HOBBY BARRA 40 GR UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; zenteno 102 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.006 $ 449.006
Total Neto $ 4.389.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.389.182

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.