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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3376-11224-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 3376-15-LP08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3376-15-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIVLOG - Jefatura de Compras |
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Razón Social |
División Logística
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División Logística
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
40986800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FECHA DE ENTREGA | LA FECHA DE ENTREGA ES HASTA EL DIA 08.ENE.2009, EN EL RLE.N°1"BELLAVISTA", CALLE GUANACO 2650, CONCHALI |
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Proveedor |
AMERICAN SHOE S.A. |
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Razón Social |
AMERICAN SHOE S A
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R.U.T. |
96.847.060-4 |
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Sucursal |
AMERICAN SHOE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181604
| BOTA DE COMBATE ESTANDAR | 8000 | Par | | Botas de protección |
$ 26.965,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.720.000
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$ 215.720.000
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Total Neto
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$ 215.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.986.800
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$ 256.706.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.