Orden de Compra. Nº3376-11275-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5967-4-LP08"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile Dirección de Logística
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3376-11275-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5967-4-LP08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5967-4-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Conjunta
Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile Dirección de Logística
R.U.T. 61.101.461-9
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna Estación Central
Impuesto 9927500
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor topsun
Razón Social TOPSUN IMPORT EXPORT S A
R.U.T. 96.971.020-k
Sucursal topsun
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
zapatillas de hombre5500UnidadZAPATILLAS DE GIMNASIAZAPATILLAS DE GIMNASIA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.250.000 $ 52.250.000
Total Neto $ 52.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.927.500
TOTAL OC $ 62.177.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.