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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3376-26-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PETRÓLEO DIÉSEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIVLOG - Comando DIVLOG |
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Razón Social |
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
207674350,900192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COPEC S.A. |
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Razón Social |
COPEC S.A.
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R.U.T. |
99.520.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COPEC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 650348626 | Litro | | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.348.626
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$ 546.511.450
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78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 650348626 | Litro | | |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 650.348.626
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$ 546.511.449
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Total Neto
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$ 1.093.022.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.674.351
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$ 1.300.697.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.