Orden de Compra. Nº3376-275-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3376-38-C206"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura De Intendencia Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3376-275-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3376-38-C206
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NECESIDAD INSTITUCIONAL NOTA LAS TALLAS DE LOS CASCOS CON "L"
Proveniente de Licitación 3376-38-C206
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT
Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.463-5
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.463-5
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna Estación Central
Impuesto 1553820
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL GAL-RON LTDA.
R.U.T. 89.664.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181704
Cascos de protección87UnidadCascos de protecciónCASCO KEVLAR $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.178.000 $ 8.178.000
Total Neto $ 8.178.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 1.553.820
TOTAL OC $ 9.731.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.