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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3376-4-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTO PARA GANADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIVLOG - Jefatura de Compras |
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Razón Social |
División Logística
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Manuel Rivas Vicuña 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División Logística
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R.U.T. |
61.101.078-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
1944938,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y DESCRIPCIÒN DE LA ENTREGA | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SÒLO ES PARA PROTOCOLIZAR ENTREGAS YA EFECTUADAS A LAS DIFERENTES UU., DE LA INSTITUCIÒN, POR LO QUE NO SE DEBE GENERAR UNA NUEVA ENTREGA, FACTURA Nº 1906, CORRESPONDIENTE A ENTREGAS EFECTUADAS EN EL MES DE ABRIL 2008. |
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Proveedor |
FRANCISCO GALILEA MARTINEZ |
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Razón Social |
FRANCISCO GALILEA MARTINEZ
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R.U.T. |
3.135.592-3 |
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Sucursal |
FRANCISCO GALILEA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Avena | 18400 | kilogramo | | |
$ 204,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.753.600
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$ 3.753.600
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| Semillas o almácigo de alfalfa | 34668 | kilogramo | | |
$ 187,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.482.916
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$ 6.482.916
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Total Neto
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$ 10.236.516
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.944.938
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$ 12.181.454
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.