Orden de Compra. Nº
3376-86-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3376-6-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3376-86-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3376-6-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3376-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIVLOG - Comando DIVLOG
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 del sistema OPAZ.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.078-8
Dirección de Facturación
Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna
Estación Central
Impuesto
4195419,26
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-09-2018
Título
Descripción
Entrega según lo estipulado en descripción
-Entrega en el RLE N° 1 "Bellavista", Guanaco 2650, Conchali
-Coordinar entrega con CAP. JUAN PABLO CORTEZ ALBORNOZ FONO: 226682145
-Razón social: DIVLOG (División logística), Manuel Rivas vicuña #365
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dagoway Trade Ltda
Razón Social
COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T.
78.477.490-2
Sucursal
Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132107
Mantas de hospital
100
Unidad
JUEGO DE TOALLA TABACO DE MICROFIBRA
Juego de Toallas tabaco Microfibra
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.399.000
$ 1.399.000
49101701
Medallas
70
Unidad
DISTINTIVO BANDERA NACIONAL PALABRA CHILE
Distintivo bandera nacional con palabra Chile.
$ 1.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.020
$ 90.020
49101701
Medallas
51
Unidad
DISTINTIVO BOSNIA
Distintivo Bosnia
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
91111703
Vestuario
36
Unidad
CHAQUETA SOFTSHELL
Chaqueta Softshell color coyote
$ 48.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.739.124
$ 1.739.124
91111703
Vestuario
45
Unidad
CHAQUETÓN CBTE. PIXELADO FORRO DESM. Z/N
Chaquetón de combate ZN
$ 63.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857.500
$ 2.857.500
53102503
Sombreros
150
Unidad
GORRO CBTE. PIXELADO Z/N.
Gorro Cbte. ZN
$ 1.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.950
$ 295.950
53102503
Sombreros
25
Unidad
GORRO COSCACHO AUSTRAL NEGRO
Gorro Chapka negro piel
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800.000
$ 800.000
91111703
Vestuario
20
Unidad
ATALAJE DE COMBATE COYOTE (CINT. Y SUSPENSOR)
Atalaje de combate
$ 26.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 539.800
$ 539.800
91111703
Vestuario
20
Unidad
POLERA CBTE. PIXELADA M/L Z/N (DRIF-FIT)
polera Cbte. pixelada dri-feet ML zona norte
$ 22.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454.760
$ 454.760
91111703
Vestuario
45
Unidad
TENIDA IMPERMEABLES RESPIRABLE Z/N.
tenida impermeable
$ 297.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.374.000
$ 13.374.000
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
50
Unidad
PONCHO IMPERMEABLE Z/S
Poncho impermeable zona sur
$ 9.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 22.081.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.195.419
TOTAL OC
$ 26.276.573
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.