Orden de Compra. Nº3376-86-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3376-6-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3376-86-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3376-6-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3376-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Comando DIVLOG
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Manuel Rivas Vicuña 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 240 del sistema OPAZ.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.078-8
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna Estación Central
Impuesto 4195419,26
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2018
TítuloDescripción
Entrega según lo estipulado en descripción
-Entrega en el RLE N° 1 "Bellavista", Guanaco 2650, Conchali
-Coordinar entrega con CAP. JUAN PABLO CORTEZ ALBORNOZ FONO: 226682145
-Razón social: DIVLOG (División logística), Manuel Rivas vicuña #365

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dagoway Trade Ltda
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Dagoway Trade Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132107
Mantas de hospital100UnidadJUEGO DE TOALLA TABACO DE MICROFIBRAJuego de Toallas tabaco Microfibra $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.000 $ 1.399.000
49101701
Medallas70UnidadDISTINTIVO BANDERA NACIONAL PALABRA CHILEDistintivo bandera nacional con palabra Chile. $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.020 $ 90.020
49101701
Medallas51UnidadDISTINTIVO BOSNIADistintivo Bosnia $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
91111703
Vestuario36UnidadCHAQUETA SOFTSHELLChaqueta Softshell color coyote $ 48.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.124 $ 1.739.124
91111703
Vestuario45UnidadCHAQUETÓN CBTE. PIXELADO FORRO DESM. Z/NChaquetón de combate ZN $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.500 $ 2.857.500
53102503
Sombreros150UnidadGORRO CBTE. PIXELADO Z/N.Gorro Cbte. ZN $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.950 $ 295.950
53102503
Sombreros25UnidadGORRO COSCACHO AUSTRAL NEGROGorro Chapka negro piel $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
91111703
Vestuario20UnidadATALAJE DE COMBATE COYOTE (CINT. Y SUSPENSOR)Atalaje de combate $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.800 $ 539.800
91111703
Vestuario20UnidadPOLERA CBTE. PIXELADA M/L Z/N (DRIF-FIT)polera Cbte. pixelada dri-feet ML zona norte $ 22.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.760 $ 454.760
91111703
Vestuario45UnidadTENIDA IMPERMEABLES RESPIRABLE Z/N.tenida impermeable $ 297.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.374.000 $ 13.374.000
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo50UnidadPONCHO IMPERMEABLE Z/SPoncho impermeable zona sur $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 22.081.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.195.419
TOTAL OC $ 26.276.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.