Orden de Compra. Nº3376-98-R107 "IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura De Intendencia Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3376-98-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2007
Nombre de la Orden de Compra IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de 2 (dos) impresoras para la JINT., Valor FORA (Exento de IVA. en conformidad al art.Nº 101, Ley Nº 18.948)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Intendencia del Ejército - JINT
Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.463-5
Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102, Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura De Intendencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.463-5
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HUGO DEL CARMEN ALBARRAN MILLALEN
R.U.T. 5.931.171-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212104
Impresoras de chorro de tinta2UnidadImpresoras de chorro de tintaImpresora Deskjet D-2360 $ 34.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.840 $ 69.840
Total Neto $ 69.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 69.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.