Orden de Compra. Nº3377-103-CM20 "ADQ. DE GAS A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN EL REGIMIENTO COMISIÓN CONSUMOS BÁSICOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-103-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GAS A GRANEL PARA SER UTILIZADOS EN EL REGIMIENTO COMISIÓN CONSUMOS BÁSICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 259008
Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR
Razón Social GASCO GLP S A
R.U.T. 96.568.740-8
Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
2239-3-lr19
Gas de petróleo licuefactado7100 (1611876 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA 1613776(1611876) GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.363.200 $ 1.363.200
Total Neto $ 1.363.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.008
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.622.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.