Orden de Compra. Nº3377-11411-SE08 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-11411-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 14466,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Caleu Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA CALEU LTDA
R.U.T. 79.556.040-8
Sucursal Distribuidora Caleu Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas3Unidad Raid $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
47131501
Trapos6Unidad Paño amarillo $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702 $ 702
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLimpiador cif  $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
52121601
Paños de cocina6UnidadPaño cocina  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
47131811
Productos de lavandería1kilogramo Detergente drive $ 2.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.204 $ 2.204
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla papel nova  $ 187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
12141901
Cloro Cl8LitroCloro oso  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.744
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLustramuebles  $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.838 $ 2.838
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLimpia piso poett  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel2Unidad Toalla elit jumbo $ 8.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.136 $ 16.136
14111704
Papel higiénico3PaqueteHigienico elite  $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247 $ 2.247
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLimpiador de uso general  $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.888
47131618
Mopas húmedas4Unidad Repuesto mopa $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
47131810
Productos para lavar platos1Litro Lavaloza virginia 5 lts. $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.097 $ 4.097
47121701
Bolsas de basura15Unidad Bolsa negra $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
47131603
Esponjas6Unidad Esponja bonobril $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.452 $ 1.452
53131608
Jabones1Litro Jabon liquido 5 lts. $ 5.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405 $ 5.405
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8Unidaddesinfectante wc  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824
47131603
Esponjas2UnidadPaño spongi  $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964 $ 1.964
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad Limpiavidrio $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.873 $ 3.873
Total Neto $ 76.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.466
TOTAL OC $ 90.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.