Orden de Compra. Nº3377-209-SE13 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-209-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3377-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 145666,73
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAS
Razón Social PAOLA ANDREA SANDOVAL BERNAL
R.U.T. 9.081.644-6
Sucursal PAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo e Higiene Ambiental  $ 766.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766.667 $ 766.667
Total Neto $ 766.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.667
TOTAL OC $ 912.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.