Orden de Compra. Nº3377-230-CM18 "ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DEL REGIMIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-230-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DEL REGIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 42439
Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas20 (991246 )MADERA SECA SODIMAC PINO DIMENSIONADO SECO 1X6 3.20 MT 1008528(991246) MADERA SECA SODIMAC PINO DIMENSIONADO SECO 1X6 3.20 MT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas3 (980754 )SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD 996157(980754) SOLDADURA INDURA 3/32 PUNTO AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas10 (1028574 )ÓLEO SOQUINA PAJARITO BLANCO BRILLANTE GALON 1048864(1028574) ÓLEO SOQUINA PAJARITO BLANCO BRILLANTE GALON; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.900 $ 131.900
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras2 (1029092 )CERRADURA DE POMO SCANAVINI DORMITORIO/OFICINA 4040 TUBULAR 1049386(1029092) CERRADURA DE POMO SCANAVINI DORMITORIO/OFICINA 4040 TUBULAR; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
Total Neto $ 225.620
Descuento $ 2.256
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.439
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 265.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.