|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3377-238-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
844490,7352 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111507
| Bolsas de herramientas | 1 | | (691026) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC 85 95 PRODCUTOS 691225 | (691026) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC 85 95 PRODCUTOS; Código: ;Región : RM
|
$ 4.535.396,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.535.396
|
$ 4.535.396
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.535.396
|
|
Descuento
|
$ 90.708
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 844.491
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 5.289.179
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.