|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3377-242-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER HP C285A |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
60084,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA IMJORSAN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.076.924-K |
|
Sucursal |
Distribuidora Imjorsan Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 8 | Unidad | Toner HP C285A (85A) negro | |
$ 39.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 316.232
|
$ 316.232
|
|
|
Total Neto
|
$ 316.232
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 60.084
|
|
$ 376.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.