|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3377-278-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE MATERIALES PARA LA SECC. INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DEL REGIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
65.055.890-1 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
|
Comuna |
Renca
|
|
Impuesto |
19044,536 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121303 2239-10-LP12
| Cajas eléctricas | 10 | | (986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD 1002636 | (986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD; Código: 14162-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 984,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.840
|
$ 9.840
|
20121706 2239-10-LP12
| Enchufes de pesca/ alimentación superior | 10 | | (1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A 1059770 | (1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A; Código: 77852-4 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.671,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.710
|
$ 76.710
|
31201502 2239-10-LP12
| Cinta adhesiva aislante eléctrica | 10 | | (1139404) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA 3/4X10 M 1161466 | (1139404) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA 3/4X10 M ; Código: 5255-8 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.573,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.730
|
$ 15.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.280
|
|
Descuento
|
$ 2.046
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.045
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 119.279
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.