Orden de Compra. Nº3377-278-CM17 "ADQ. DE MATERIALES PARA LA SECC. INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DEL REGIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-278-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA LA SECC. INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DEL REGIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 19044,536
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
2239-10-LP12
Cajas eléctricas10 (986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD 1002636(986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD; Código: 14162-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
20121706
2239-10-LP12
Enchufes de pesca/ alimentación superior10 (1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A 1059770(1039483) ENCHUFE BTICINO TOMA CORRIENTE TRIPLE 10 A; Código: 77852-4 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.710 $ 76.710
31201502
2239-10-LP12
Cinta adhesiva aislante eléctrica10 (1139404) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA 3/4X10 M 1161466(1139404) CINTA AISLADORA 3M ELÉCTRICA 3/4X10 M ; Código: 5255-8 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730 $ 15.730
Total Neto $ 102.280
Descuento $ 2.046
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.045
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.