Orden de Compra. Nº3377-28-SE24 "ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Línea 6 "Elementos para ensamble""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Línea 6 "Elementos para ensamble"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3377-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº 3 Limache
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 86073,8
Dirección de Envío de la Factura Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMECLAR
Razón Social ARQUITECTURA E INGENIERIA LARA Y BUVINIC SPA
R.U.T. 77.461.978-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMECLAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores30UnidadElectrodo 7018 3/32 1 kg.Electrodo 7018 3/32 1 kg. $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.940 $ 113.940
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40UnidadRueda 4 fija"Rueda 4 fija" $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.960 $ 91.960
30151902
Materiales para guarniciones exteriores40UnidadRueda 4" giratoria con frenoRueda 4" giratoria con freno $ 3.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.280 $ 144.280
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1000UnidadTornillos drywall 1 1/4 Tornillos drywall 1 1/4 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30151902
Materiales para guarniciones exteriores30UnidadElectrodo 6011 1/8 " 1 kg Electrodo 6011 1/8 " 1 kg $ 3.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.840 $ 93.840
Total Neto $ 453.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.074
TOTAL OC $ 539.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.