Orden de Compra. Nº3377-282-SE11 "Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-282-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 27421,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5Galón ESMALTE AL AGUA CONST. 1 GL BLANCO $ 9.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.705 $ 49.705
31211505
Pinturas aceitosas1Galón OLEO SINTETICO CONST. 1 GL GRIS PERLA $ 8.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.916 $ 8.916
31211505
Pinturas aceitosas2Galón OLEO SINTETICO CONST. 1 GL NEGRO $ 8.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.832 $ 17.832
31211906
Rodillos de pintar1Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS LIZCAL $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517 $ 3.517
31211904
Brochas1Unidad BROCHA CONDOR 1/2" X 2" PROF. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
39101601
ampolletas halógenas1Unidad AMPOLLETA HALOGENO 300W $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad INTERRUPTOR DIMMER EMB. 300W COMPL. GENES $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
46171505
Llaves2Unidad MONOMANDO LAVATORIO 2D814-052 DIFESA $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per8Unidad MASCARILLA DESECHABLE $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
26121634
Cable de cobre50Metro Lineal ALAMBRE NYA 2,5MM ROJO $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
26121634
Cable de cobre50Metro Lineal ALAMBRE NYA 2,5MM BLANCO $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
26121634
Cable de cobre50Metro Lineal ALAMBRE NYA 2,5MM VERDE $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
46181504
Guantes protectores4Par GUANTE CABRITILLA AMRILLO LEGEND $ 1.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.344 $ 7.344
Total Neto $ 144.326
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.422
TOTAL OC $ 171.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.