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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3377-302-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE ELEMENTOS PPARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.055.890-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.055.890-1 |
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Dirección de Facturación |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
4656,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pdte. Edo. Frei Montalva 4000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Repuestos y Servicios |
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Razón Social |
REPUESTOS Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.263.768-5 |
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Sucursal |
Repuestos y Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101610 2239-22-LR15
| Ampolletas de filamento | 60 | | (1375077) AMPOLLETA AUTOMOVIL TUNGSRAM 12V 20/5W BA 15D UNIDAD 1401590 | (1375077) AMPOLLETA AUTOMOVIL TUNGSRAM 12V 20/5W BA 15D UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.800
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$ 25.800
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Total Neto
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$ 25.800
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Descuento
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$ 1.290
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.657
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 29.167
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.