Orden de Compra. Nº3377-428-SE10 "Repuestos para Subaru Impresa TN-9275"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-428-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Repuestos para Subaru Impresa TN-9275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3377-11-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna Renca
Impuesto 16691,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Quevedo Oses
Razón Social JOSE NICOLAS QUEVEDO OSES
R.U.T. 3.282.974-0
Sucursal Jose Quevedo Oses
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante0,25Galón Pintura c/catalizador $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
31211602
Materiales de texturización0,125Galón Masilla mágica $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211602
Materiales de texturización0,125Galón Masilla platinium $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz0,125Galón Pasta de pulir $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31211602
Materiales de texturización0,125Galón Primer secado rápido $ 118.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
31191501
Papeles de lija6Unidad Lija circular auto adhesiva Nº 80 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad Paño gomoso $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
31191501
Papeles de lija4Unidad Lija al agua Nª 450 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191501
Papeles de lija4Unidad Lija al agua Nº 1500 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191501
Papeles de lija4Unidad Lija al agua Nº 220 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31211606
Agentes igualadores1Unidad Abrillantador chico $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31191501
Papeles de lija8Unidad Lija circular adhesiva Nº 240 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
47131602
Paños de limpieza absorbente0,5kilogramo Huaipe de seda $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
31211604
Diluyentes para pinturas2Litro Diluyente p-lavado $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211604
Diluyentes para pinturas6Litro Diluyente PU $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
31201515
Cintas de papel1Rollo Papel permacel $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 87.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.692
TOTAL OC $ 104.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.