Orden de Compra. Nº3377-64-SE08 "Materiales de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3377-64-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 22-04-010 "Mat. para Mant. y Rep. Inmuebles"
Proveniente de Licitación 3377-3-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº3 Limache - BLE Nº3
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Logistico del Ejercito N° 3 Limache
R.U.T. 65.055.890-1
Dirección de Facturación Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
Comuna -1
Impuesto 90792,8205
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Edo. Frei Montalva 4000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL
R.U.T. 6.659.453-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte13GalónPinturas al esmalteGalón Esmalte al Agua Marfil Oriental $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.693 $ 173.698
31211501
Pinturas al esmalte8GalónPinturas al esmalteGalón Esmalte al Agua Blanco $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.888 $ 106.891
31211505
Pinturas aceitosas5GalónPinturas aceitosasGalón Oleo Gris Perla $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.805 $ 66.807
31201602
Pastas4GalónPastasGalón Pata Muro $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
31211906
Rodillos de pintar7UnidadRodillos de pintarRodillos Chiporro 18 cm. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.938 $ 7.941
31211904
Brochas6UnidadBrochasBrochas 4" $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
31211904
Brochas6UnidadBrochasBrochas 2" $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.842 $ 10.840
31201515
Cintas de papel20UnidadCintas de papelCinta papel Maskintape 1 1/2 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.849
31162503
Puntales200UnidadPuntalesTarugos N° 6 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
39121402
Enchufes eléctricos20UnidadEnchufes eléctricosEnchufes Triples $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.092
47131501
Trapos6kilogramoTraposHuaipe blanco de seda $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.160
31211604
Diluyentes para pinturas8LitroDiluyentes para pinturasDiluyente Sintético $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.412
Total Neto $ 477.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.793
TOTAL OC $ 568.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.