Orden de Compra. Nº3378-1004-SE20 "LICITACIÓN 3378-95-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1004-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2020
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 3378-95-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-95-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DESPACHAR A BODEGA DE FARMACIA PISO 1, HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS Y DE 15:00 A 17:00 HORAS. PEDIDOS DE SUEROS SE SOLICITARÁ DE FORMA PARCIALIZADA A REQUERIMIENTO. CUALQUIER CONSULTA COMUNICARSE A LOS TELÉFONOS: 223316222 - 6
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 82840
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BPH S.A
Razón Social BPH S.A.
R.U.T. 96.519.830-k
Sucursal BPH S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131701
Abciximab1000AmpollaAGUA BIDESTILADA 5 ML INYECTABLE (CODIGO HMS 107001) AGUA PARA INYECTABLES AMPOLLA PL 5 ML, CAJA POR 50 UNIDADES, LABORATORIO ACULIFE HEALTHCARE, PROCEDENCIA INDIA, REGISTRO ISP F-10067 $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51131701
Abciximab500AmpollaNOREPINEFRINA 4 MG/4ML INYECTABLE (CODIGO HMS 106017) PRIDAM SOLUCIÓN INYECTABLE 4MG4ML NOREPINEFRINA. CAJA X 10 AMP. LABORATORIO PISA, PROCEDENCIA MEXICO. REG ISP F-23063. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.840
TOTAL OC $ 518.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.