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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-10860-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. DE CUERINA SINTETICA PARA EL HMS. DE CUERINA SINTETICA PARA EL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-103-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS.
Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
105450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2018 |
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Proveedor |
LAS TRES PASCUALAS LTDA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL CALZADO LAS TRE
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R.U.T. |
79.786.190-1 |
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Sucursal |
LAS TRES PASCUALAS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162307
| Cuero sintético o de imitación | 200 | Metro Lineal | Cuerina Sintética o PVC color tabaco | PVC SOFA COLO CAFE HABANO
SEGUN MUESTRA ENVIADA |
$ 2.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 444.000
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$ 444.000
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11162307
| Cuero sintético o de imitación | 50 | Metro Lineal | Cuerina Sintética o PVC color marfil | PVC SOFA COLOR MARFIL SEGUN MUESTRA ENVIADA |
$ 2.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.000
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$ 111.000
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Total Neto
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$ 555.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.450
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$ 660.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.