Orden de Compra. Nº3378-10992-SE25 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-10992-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-44-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03 Organismos de Salud del Ejército del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 398050
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960148 ANTIGENO NUCL.EXTRACT.ENA217144 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960169 AC.ANTI ANTÍGENOS NUCL.EXTRACT.RNP CHORUS SN RNP -C, 36 TEST REF. 217295217295 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960154 ANTI PR3217160 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Unidad960143 ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGA217164 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960155 ANTI MPO217159 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Kit960144 ANTI-TRANSGLUTAMINASA IGG217165 $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit960191 CHORUS CALPPROTECTIN K KIT P/12 DETERM. REF. 217994218383 $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 2.095.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 398.050
TOTAL OC $ 2.493.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.