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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-11280-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE REPARACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA DEL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-122-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2025 |
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Proveedor |
FAIQ |
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Razón Social |
MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA
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R.U.T. |
76.210.177-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FAIQ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121607
| Cable de fibra óptica | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO CABLE DE FIBRA | COT.N°20553 |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.