Orden de Compra. Nº3378-11534-SE18 "Adq. Mat. de Implante P/Pabellón del HMS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-11534-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat. de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 8635,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ
R.U.T. 5.892.120-3
Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad201000029 DRENAJE CIRCULAR 15FR.2228 201000029 DRENAJE CIRCULAR 15FR.2228 $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad201000030 BULBO SUCCION J-VACK 100CC.2160 201000030 BULBO SUCCION J-VACK 100CC.2160 $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad201000033 DRENAJE CIRCULAR 19FR.2231 201000033 DRENAJE CIRCULAR 19FR.2231 $ 15.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
Total Neto $ 45.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.636
TOTAL OC $ 54.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.