Orden de Compra. Nº3378-12264-AG25 "OC Generada desde Compra Ágil N°3378-1703-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-12264-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde Compra Ágil N°3378-1703-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N°21.722 del Sector Público año 2025, Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 997545,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METRICA SpA
Razón Social METRICA SPA
R.U.T. 78.561.520-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METRICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadSERV0000059 SERV DE MANTENIMIENTO DE UPS 20 KVASERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS 20 KVA Según FICHA TÉCNICA N°1 $ 1.312.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.560 $ 1.312.560
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadSERV0000059 SERV DE MANTENIMIENTO DE UPS 30 KVASERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS 30 KVA Según FICHA TÉCNICA N°2 $ 1.968.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.840 $ 1.968.840
76111503
Servicios de mantenimiento de la iluminación1UnidadSERV0000059 SERV DE MANTENIMIENTO DE UPS 40 KVASERVICIO DE MANTENIMIENTO A UPS 40 KVA Según FICHA TÉCNICA N°3 $ 1.968.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.840 $ 1.968.840
Total Neto $ 5.250.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.546
TOTAL OC $ 6.247.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.